Сайт
маслихата города Актобе

ВОЗВРАЩЕНО НА ДОРАБОТКУ! Пояснительная записка к проекту бюджета на 2020-2022 годы по ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Актобе»

Опубликовано: 14.11.2019

        ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Актобе» является администратором 13 бюджетных программ и имеет 3 подведомственных учреждении. Штат ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Актобе» составляет – 26 человек(для сравнения в 2018 году было 27 человек), ГУ «Центр занятости города Актобе» — 43 человека(33штат., 2 внеш., 5 консуль.,3 ассист.), (для сравнения в 2018 году было 43 человек), КГУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного место жительства» — 65 человека(для сравнения в 2018 году было 65 человек), КГУ «Центр социальной помощи» — 145 человек(для сравнения в 2018 году было 145 человек).

Функции государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г.Актобе» — организация работы по трудоустройству, профобучению,привлечениюкобщественнымработам,
назначение государственной адресной социальной помощи, жилищной помощи, оказание содействия в социальной реабилитации инвалидов и др.

За 2019 год отделу было выделено 7 352 671,2 тыс.тенге, в том числе из городского бюджета 1 871 633,9 тыс. тенге, республиканского бюджета 2 559 216,3 тыс. тенге, областного бюджета 884 327,0 тыс. тенге,из национального фонда 2 037 494,0 тыс тенге  финансирование проводилось по 13 программам.

          На 2020 год из городского бюджета предусматривается 1 833 149,6 тыс.тенге, на 2021 год ______тыс. тенге, на 2022 год — ______тыс. тенге.  

По Программе 451001000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»– в 2019 году расходы составилииз бюджета 69 525,1 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета 6 830,5 тыс.тенге, из городского бюджета 62 694,6 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается 65 069,2 тыс.тенге, на 2021 год-69 624,0 тыс тенге, на 2022 год-74 497,7 тыс тенге.

Увеличение в связи  с принятием на баланс автотранспорта, предусмотрено расходы на приобретение ГСМ, автозапчастей, ремонт автомашины, также  сопровождение и техобслуживание ПО «ЕСЕДО», «ИПГО», «1С», «ПарусКАЗ»,компьютеров и услуги по заправке картриджей.

Цель бюджетной программы:обеспечение деятельности аппарата отдела.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:обеспечивались содержание деятельности аппарата отдела, штатной численностью 26 госслужащих и 16,5 внештатных работника.

Прямые конечные показателей планируемого периода:Обеспечить работоспособность отдела, своевременно перечислить налоги и отчисления 26 государственным служащим, 16,5 внештатным работникам.

По Программе 451002000 «Программа занятости» в 2019 году расходы составили 1 089 952,3 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета 453 626,0 тыс.тенге, из городского бюджета 218531,3 тыс.тенге, из областного бюджета 119 734,0 тыс.тенге,из национального фонда 298 061,0 тыс.тенге. На 2020 год из местного бюджета предусматривается – 330 251,0 тыс.тенге. Увеличение связано с увеличением размера МРП, так как размер субсидии в месяц (заработной платы) для участвующего в молодежной практике составляет 25 месячных расчетных показателей. А также увеличение размера заработной платы общественного работника,  в соответствии с инфляцией и ростом цен на потребительские товары.

На 2021 год-353 368,6 тыс тенге. На 2022 год- 378 104,4 тыс тенге.

Цель бюджетной программы: сокращение числа безработных за счет занятости, общественные работы, молодежная практика, социальные рабочие места, переподготовка, проф.подготовка, общественные работы на летний период для студентов и школьников старше-образовательных классов.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:  Утвержденный план на общественные работы-400 чел., были направлены 516 человек(в сравнении с 2018 годом – 676 чел.), Ут.план на молодежную практику-1198чел., направлены 1231 выпускников(в сравнении с 2018 годом – 869 чел.) из них завершили 672 чел.(полный срок 6 мес.), Ут.план на социальные рабочие места-150чел., направлены 254 чел.(в сравнении с 2018 годом – 245 чел. )из них завершили 153 чел. .(полный срок 12 мес.), Ут.план на переподготовку- 945чел., направлены 651 чел.(в сравнении с 2018 годом – 938 чел.) из них завершили 352 чел. .(полный срок от 1 до 6 мес.в зависимости от специальностей), Ут.план на общественные работы на летний период для студентов и школьников старше-образовательных классов- 313 чел., направлены 595 человек (в сравнении с 2018 годом – 853чел), получили гранты на новые бизнес-идеи 196, из них в размере 100МРП – 10 чел, остальные 186 человек в размере 200МРП (в сравнении с 2018 годом – 19чел). Из направленных трудоустроены по МП – 455 чел. 68%, по СРМ –  106 чел. 69%, по перегодовке – 283 чел. 80%, получившие гранты на новые бизнес идеи 196 чел. открыли свои дела(ИП), 100%. (кондитерская, домашняя птица ферма, швейная мастерская, массажный кабинет, мини пекарная, развивающий обучающий центр, студия маникюра, центр полиграфических услуг, птицеводство, барбершоп, ателье, мастерская по пошиву одеяло, парикмахерские услуги, авто ателье и т.д.)Согласно правилам предоставление грантов, эти бизнес идеи на контроле у палаты предпринимателей(Атамекен).

Уровень фиксированной безработицы на 1 ноября 2019 год 0,8%, при целевом индикаторе 0,6%. Число обратившихся по вопросу трудоустройства составило на 1 ноября 2019 года – 13633 человек, из них трудоустроены – 11472 человек, при плане 12995 человек. Доля трудоустроенных от числа лиц обратившихся составляет 65%,при целевом индикаторе на 2019 год 63%.

Созданы 11200 новых рабочих мест при годовом плане 11420. Снижение уровня безработицы на 2019 год по плану составляет 4,9%, до 2020 года – 4,7%, фактически на 2018 год составлял – 4,9%. Численность трудоустроенных безработных граждан на постоянную работу – 8875 человек, при индикаторе 10921 человек. Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в центр занятости – 246 человек, при индикаторе 258 человек.

по программе СРМ трудоустроены – 106 человек, по программе МП трудоустроены – 455 человек, по переподготовке трудоустроены – 283 человек.

Прямые показатели  планируемого периода: планируется привлечь на общественные работы 400 безработных граждан для обеспечения их временной занятостью, т.е. предоставляется возможность временного трудоустройства лицам, не имеющим специального образования. На прохождение молодежной практики планируется направить 200 выпускников для получения первоначального опыта работы по полученной специальности, что даст возможность в дальнейшем трудоустроиться  по желаемой профессии.

По Программе 451005000 «Государственная адресная социальная помощь»в 2019 году расходы составили4 055 396,0 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета 1 783 658,0 тыс.тенге, из местного бюджета          117 712,0 тыс.тенге, из областного бюджета 414 593,0 тыс.тенге и из нац.фонда 1 739 433,0  тыс.тенге. На 2020 год из местного бюджета государственная адресная социальная помощь не предусматривается, так как по ГБ софинансирование АСП должно составлять 10-15%, в 2019 году План АСП составляет 4055396,0 тыс.тг. 10-15% равно 405539,6-608309,4 тыс.тг.

Цель бюджетной программы: выплата в денежной форме, предоставляемая государством малообеспеченным лицам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в областях. Бюджетные средства израсходованы на улучшение качество жизни многодетных и малообеспеченных семей – 49634 чел.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:на 1 ноября 2019 года государственную адресную социальную помощь получили – 49634 человек (10579 семей), при плане на 4700 чел. ( для сравнения в 2018 году государственную адресную социальную помощь получили – 4817 человек 995 семей).Обратились-11713 семей,отказано-1134 семей (по причине превышение дохода,сокрытие доходов, неполный пакет документов, недостоверные сведения о составе семьи, отказ от обследования). Увеличение количества получателей и выплаченных сумм произошло в связи с изменением размера черты бедности (размер черты бедности с апреля 2019 года составляет 70% от величины прожиточного миниума), детям назначается в размере 20789 тенге. При исчислении совокупного дохода семьи исключены спецпособие многодетной матери, обладатели подвески «Күміс алқа», «Алтын алка»,стипендии,государственное пособие детей-инвалидов. Доля работоспособного населения среди получателей государственной адресной социальной помощи составила 18%, при плане на 2019 год – 18,5%.

Прямые показатели  планируемого периода: Всем многодетным семьям независимо от уровня дохода будет выплачиваться государственное пособие:

Семьям с 4 – 42500 тг.

С 5 – 53125 тг.

С 6 – 63750 тг.

С 7 – 74375 тг., которое будет выплачиваться через выплатной центр.

Назначение Асп с  2020 г  будет назначаться по новому механизму. Также останется 70 процентов от прожиточного минимума. Но ввиде разницы между чертой бедности и среднедушевым доходом на каждого члена семьи, в том числе и на детей. Если трудрспособный член семьи отказывается от трудоустройства всей будет отказано в назначении асп. Теперь  подтверждать право на получение асп заявители будут ежеквартально и участковые комиссии ежеквартально будут проверять жилищно — бытовые условия семьи и нуждается ли семья в пособии. На следующий год планируем половину получателей.

Если в доход семьи будет включены пособие многодетных матерей, то количество получателей уменьшится,так как в 2019 г с апреля их исключили с дохода семьи. Также будут усилена работа участковых комиссий. В среднем планируется на 5200 семей с составом 24800 человек.

По Программе 451006000 «Оказание жилищной помощи»в 2019 году расходы из городского бюджетасоставили7 136,0 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 5 963,0 тыс.тенге, на 2021 год-6 380,4  тыс тенге, на 2022 год- 6 827,0 тыс тенге. Уменьшение в связи с изменениями в решение маслихата №298 от 28.02.2018.

Содержание жилища из государственного жилищного фонда ежемесячно:

Было на одного человека – 18 квадратных метров полезной площади на человека, для одиноко проживающих граждан тридцать квадратных метров, но не более фактической занимаемой полезной площади жилья.

Изменилось на 1 человека-18 квадратных метров полезной площади на человека, для одиноко проживающих граждан не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии;

Цель бюджетной программы: предоставление жилищной помощи  малообеспеченному населению города. Бюджетные средства израсходованы на улучшение качество жизни населения. Средний размер жилищной помощи 5104 тг.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:были выплачены пособия на услуги связи и коммунальные расходы на 185 человек.

Прямые показатели  планируемого периода: планируется выплатить пособия 256 (512 чел.) малообеспеченным семьям: из них на услуги связи и коммунальные расходы – 256 семьям, и на содержание жилища(капитальный ремонт) – 256 семьям.

По Программе 451007029  «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»в 2019 году расходы из городского бюджета составили 719 158,0 тыс.тенге. в том числе из местного бюджета                 669 158,0 тыс.тенге, из областного бюджета 50 000,0 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 741 085,0 тыс.тенге, на 2021 год-792 961 тыс тенге, на 2022 год-848 468,2 тыс тенге. Увеличение в связи с увеличением количества инвалидов и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 году запланировано на 9349 чел. На 2020 год на 11285 чел, т.е.рост на 1936 чел.

Цель бюджетной программы: социальная помощь предоставляемая местными исполнительными органами в денежной или натуральной форме отдельным категориям нуждающихся граждан  в случае наступления трудной жизненной ситуации, а также к памятным датам и праздничным дням. Улучшение качество жизни населения: Социальные выплаты получили участники ВОВ, приравненные, вдовы участников ВОВ, вдовы участ.Авганс.Войны, инвалиды, дети инвалиды обучающиеся на дому, оказавшиеся в трудно-жизненной ситуации, оплата проезда по мед.показаниям и т.д., всего – 17252 чел.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:единовременная социальная помощь была выплачена в сумме – 591603,0 тыс.тенге(для сравнения в 2018 году-619 164,9 тыс.тг), ежемесячная социальная помощь в сумме – 111344,0 тыс.тенге(для сравнения в 2018 году-99 198,1 тыс.тг), оплата проезда по мед.показаниям в сумме – 16211,0 тыс.тенге(для сравнения в 2018 году-10000,0 тыс.тг), в общем на  17252 человек при плане 14927человек. (для сравнения в 2018 году-16609 чел.).

Прямые показатели  планируемого периода: планируется выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, другим категориям лиц, гражданам, трудившимся и проходившим воинскую службу в тылу, инвалидам, получающим государственные социальные пособия, родителям или законным представителям детей — инвалидов, обучающихся на дому, малообеспеченным семьям из числа получателей государственной адресной социальной помощи, воспитывающим детей до 18 лет, женам (мужьям) умерших участников Великой Отечественной войны, умерших воинов-афганцев, получателям пенсионных выплат с размером не превышающим минимальный размер пенсии, многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, единовременную социальную помощь в сумме – 605351,0 тыс.тенге, ежемесячную социальную помощь в сумме – 119744,0 тыс.тенге, оплата проезда по мед.показаниям в сумме – 15990,0 тыс.тенге.

По Программе 451011000 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» в 2019 году расходы составили14 328,0 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 8 931,0 тыс.тенге, на 2021 год-9 556,2 тыс тенге, на 2022 год-10 225,1 тыс тенге. 2019 году увеличились выплаты АСП, в связи с этим увеличилась сумма банковских услуг, на 2020 год эти расходы не учтены.

Цель бюджетной программы: Оплата услуг  по зачислению, выплате и доставке пособии.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:были выплачены банковские услуги 0,2%,0,3%,0,6%,2,25%-ов для социальных выплат.

По Программе 451013000 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства»в 2019 году расходы составили 99 556,1тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета 13966,4 тыс.тенге, из местного бюджета 85 589,7 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 86 965,0 тыс.тенге, на 2021 год-93 052,6 тыс тенге, на 2022 год-99 566,2 тыс тенге. Увеличение в связи с увеличением стажа работы гражданских служащих.

Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности центра адаптации для лиц не имеющих определенного местожительства.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:содержание деятельности центра адаптации для лиц не имеющих определенного местожительства, штатной численностью 65 гражданских служащих. В 2019 году проделана  определенная работа, направленная на оказание специальных социальных услуг лицам без определенного места жительства и лицам отбывшим уголовные наказания.

Центр предусмотрено на 65 койко-мест, а так-же  при  Центре функционируют отделение ночного пребывания на 20 койко-мест и  мобильная служба «Социальный патруль».

Обратились  в Центр 145 получателей услуг (впервые-66, повторно-48,более 3-х раз-31)из них:мужчин-117, женщин-28, ранее судимых-34, токо освободившихся из МЛС-34(9 повторно)

В результате  оказания специальных социальных услуг прошли адаптацию  164 человек, из них:

-направлены в дом– интернат- 17, (13 пенсионеров, 4  инвалида  2группы)

-оказано содействие в оформлении пенсии по возрасту –5

-оказано содействие в оформлении пособий по инвалидности-1

-оказано содействие в оформлении  установления инвалидности-1

-оказаны медицинские услуги всего-156

Экстренная помощь-33

Амбулаторно-101

Стационарное-22

-оказано содействие в трудоустройстве – 16(из них МЛС-9, ранее судим-3) из них трудоустроены на постоянную работу -13

Временную и сезонную работу-3

Прошли переобучение-1

Без документов поступили-44

-оказано содействие в оформлении  документирования – 37

-прописаны  в Центре781

В 2018 году при Центре открыли Отделение для жертв бытового насилия на 20 койко-мест, в 2019году  выделены трансферты из республиканского бюджета-13 966,4 тыс.тенге, прогноз освоения за 2019год-13 966,4,0 тыс.тенге

В отделение ЖБН обратились 86 человек(впервые-72, повтроно-11, более 3-х раз-3) из них женщин-37, дети-49) обратились по направлению из  органов соц.защиты-16, по личному обращению-55, из кризисного центра Малика-3, из органов прокуратуры-3, из акимата-3человека.

В результате оказания ССУпрошли адаптацию-88 человек

Из них:

Примирение сторон(супругов)-33

Направленн в дом Умит-2

Направлены в учреждение здравоохранения-7

По истечению срока договора-5,

Оказано содействиевв трудоустройстве-21, временная работа в Центр занятости-1

Постоянная работа-4

Самозанятые-16 оформлении удостоверения личности-2,оформление свидетельства о рождении ребенка-3, оформление свидетельства об отцовстве-1.

Прямые показатели  планируемого периода:обеспечение 65 гражданских служащих, которые будут оказывать помощь в центре адаптации бездомным людям(продукты питания, медицинские услуги).

По Программе 451014000 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» в 2019 году расходы составили 164 759,8 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета 16919,8 тыс.тенге, из местного бюджета 147840,0 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 149 656,4 тыс.тенге, на 2021 год-160 132,3 тыс тенге, на 2022 год-171 341,6 тыс тенге. Прогнозируется на уровне т.г. с учетом инфляции.

Цель бюджетной программы:оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:обеспечение деятельности центра социальной помощи, штатной численностью 145 гражданских служащих, которые оказывают социальную помощь 701 престарелым и инвалидам, 184 детям инвалидам с детства, оплачивается проездные билеты 136 социальным работникам. (для сравнения в 2018 году 145 гражданские служащие оказали социальную помощь 713 престарелым и инвалидам, 180 детям инвалидам с детства, оплачивалась проездные билеты 135 социальным работникам.).

Прямые показатели  планируемого периода: Обеспечить работоспособность центра, своевременно перечислить налоги и отчисления 145 гражданским служащим.

По Программе 451017000 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»в 2019 году расходы составили748 199,0 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета  212 332,0 тыс.тенге, из местного бюджета        435 867,0 тыс.тенге, из областного бюджета 100000,0 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 319 060,0 тыс.тенге, на 2021 год-341394,2 тыс тенге, на 2022 год-365 291,8 тыс тенге. Уменьшение в связи с расчетом в среднем по 4 часа на индивидуальных помощников.

Цель бюджетной программы: обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:были обеспечены гигиеническими средствами 1209 инвалида(для сравнения в 2018 году-1286 чел.)(выдается согласно заявлений инвалида), 1690 инвалида вспомогательными средствами(в 2018 году-1561 чел) и предоставлены услуги индивидуальных помощников и специалистов жестового языка 994 человека(в 2018 году-778чел.). (1 человек может получить гигиенические и вспомогательные средства согласно ИПР).

Количество инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедическими средствами, согласно ИПРИ – на 2019 год из областного бюджета выделены средства для обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью. В связи с увеличением количества ИПР, разработанных для инвалидов, на 1026 инвалидов выдано протезно-ортопедические средства, при целевом индикаторе 630 инвалидов.

Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением, согласно ИПРИ – на 2019 год из областного бюджета выделены средства для обеспечения инвалидов санаторно-курортным оздоровлением. В связи с увеличением ИПР 590 инвалиды прошли санаторно-курортное оздоровление, при целевом индикаторе 800 человек.

Количество инвалидов, обеспеченных тифлотехническими средствами, инвалидными креслами, необходимыми средствами гигиены, сурдотехническими средствами  согласно ИПРИ – на 2019 год из областного и из местного бюджета выделены денежные средства для обеспечения инвалидов инвалидными креслами, инвалидов по слуху сурдотехническими средствами, инвалидов по зрению тифлотехническими средствами, из городского бюджета обязательными гигиеническими средствами.   За 10 месяцев 2288 инвалиды обеспечены креслами, сурдотехническими средствами, тифлотехническими средствами, обязательными гигиеническими средствами, при целевом индикаторе на 2019 год 1213 инвалидов.

Количество инвалидов, которым оказаны услуги специалистов по языку жестов – из городского бюджета ежегодно выделяются финансовые средства для оказания услуг специалистов индивидуального и жестового языка. В 2019 году  на 994 инвалидам оказаны услуги.

Улучшено качество жизни уязвимого населения: всего 3893 человек обеспечены всеми не обходимыми гигиеническими, вспомогательными средствами и им оказано услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка. Потребность на 2018 год по гигиеническим и вспомогательным средства полностью удовлетворена.

Прямые показатели  планируемого периода: планируется обеспечить гигиеническими средствами 1640 инвалидов и услугами индивидуального помощьника и специалистами жестового языка 723 инвалидов.

По Программе 451023000 «Обеспечение деятельности центров занятости населения»в 2019 году расходы составили74 392,9 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета 17 031,6 тыс.тенге, из местного бюджета 57 361,3 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 61 751,0 тыс.тенге, на 2021 год-66 073,6 тыс тенге. на 2022 год- 70 698,7 тыс тенге. Увеличение в связи с увеличением стажа работы гражданских служащих.

Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности центра занятости.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:обеспечивалась содержание деятельности центра занятости, штатной численностью 35 гражданских служащих и 2 внештатных работника, 5 ассистент и 3 консультанта.

Прямые показатели  планируемого периода: в 2019 году по г.Актобе удельный вес безработных составило 4,8% (для сравнения в 2018 году-4,8%). Проведено 12 ярмарок вакансии, акции Камкор в местах массового скопления людей, встречи с выпускниками ВУЗов.

По Программе 451050000 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы»в 2019 году расходы из местного бюджета составили 38778,0 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 44574,0 тыс.тенге, на 2021 год-47 694,2 тыс тенге, на 2022 год-51 032,8 тыс тенге. Увеличение в связи с повышением цены на услуги Инватакси(маш/час).

Цель бюджетной программы: обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями и для улучшения качества жизни.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:374 инвалидам предоставлялось услуги инватакси.(для сравнения в 2018 году 300 инвалидов).

Улучшено качество жизни уязвимого населения.

Прямые показатели  планируемого периода: планируется обеспечить 400 инвалидов услугами Инватакси.

По Программе 451054011 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»в 2019 году расходы составили 71 490,0 тыс.тенге, в том числе из городского бюджета 16 638,0 тыс. тенге, республиканского бюджета 54 852,0 тыс.тенге.

На 2020 год предусматривается – 19 844,0 тыс.тенге, на 2021 год-21 233,1 тыс тенге, на 2022 год-22 719,4 тыс тенге.Планируется оказать специальные социальные услуги жертвам бытового насилия на 20чел*4543 тенге*273дн=24805,0т.т.из них 80% из местного бюджета =19844,0 т.тг, 20% из республиканского бюджета.

Цель бюджетной программы:оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому, предоставления специальных социальных услуг в организациях полустационарного типа, оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:На средства выделенных из РБ: оказано специальные социальные услуги в условиях оказания услуг на дому(детям инвалидам с психоневрологическими паталогиями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 1,5 до 18 лет) на 97 человек( в 2018 году 105 чел.)(ОО Ғажап), предоставлено специальные социальные услуги в организациях полустационарного типа(детям инвалидам с психоневрологическими паталогиями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 1,5 до 18 лет)(ОО Ғажап, ОО Жайна) на 38 человек(в 2018 году 35 чел.) (ОО Малика) , оказано специальные социальные услуги жертвам торговли людьми (через ДВД) на 9 человека(в 2018 году 23 чел.), оказано специальные социальные услуги жертвам бытового насилия (лица подвергшиеся жестокому обращению, приведшие к социальной дезадаптации и социальной депривации, лица находящиеся в трудной жизненной ситуации в следствие угрозы жестокого обращения и насилия) на 20 человек(в 2018 году 23 чел) (ОО Малика). На средства выделенных из МБ: оказано специальные социальные услуги жертвам бытового насилия на 20 человек(ОО Малика)

Прямые показатели  планируемого периода: Всем услуга получателям оказать гарантированный объем специальных услуг(медицинские, психологические, бытовые, педагогические, трудовые, культурные, экономические, правовые).

По Программе 451095000 «Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка» в 2019 году расходы из областного бюджета составили 200 000,0 тыс.тенге.

Цель бюджетной программы:Бюджетные выплаты из областного бюджета для предоставления жилищных сертификатов как социальная помощь

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:Жилищные сертификаты получили 185 человек. В 2018 году не были предусмотрены средства на эти цели.

 

 

Руководитель отдела                                                      Турмагамбетова М.Ш.

Пояснительная на 01.11.2019 посл